发布时间:2019-08-01 浅谈如何提高内部审计在电力企业内部控制价值论文

电力企业内部控制是指电力企业内部根据自身的实际情况制定的规章制度,其目的在于提高内部控制的质量,下面是小编搜集整理的电力企业内部控制审计情况探究的 论文范文 ,供大家阅读查看。 为了加强和规范公司内部控...

发布时间:2019-08-01 内部审计部门平衡计分卡评价体系的构建论文

一、我国内部审计部门绩效评价的现状及问题 在计划经济体制自身固有的缺陷下,我国在相当长的一段时间内并没有设置相应内部审计机构,导致我国的绩效审计发展的十分缓慢。在国外,他们的内部审计绩效体系较为完善较...

发布时间:2019-08-01 浅析如何加强企业内部审计工作论文

我国企业内部审计制度的建立属于初级阶段,很多实践操作还不是十分完善,以下是小编搜集的一篇探究企业内部审计工作问题的论文范文,欢迎阅读查看。 一个企业要想健康、稳步的成长,就应当有规范、严格、合理的内部...

发布时间:2019-08-01 浅谈基建工程审计风险与防范的论文

引言 21世纪,国家的核心竞争力是科技,科技能够很好的提高生产力,降低生产审计。随着社会主义市场经济的飞速发展,高效、节能的高科技工业越来越成为市场的需要。同样,基建行业也是如此。面对与日俱增的行业压力...

发布时间:2019-07-31 上市公司内部审计治理效应探析论文

[摘要] 近年来,国内外上市公司中出现了一系列的舞弊丑闻事件,使社会各界对公司治理机制产生了质疑。世界通讯公司内部审计人员发挥了及时有效的监察作用,令许多人对内部审计产生了关注并寄予很大的希望。随后内部...

发布时间:2019-07-31 上市公司内部审计增值浅析论文

摘要: 随着企业管理的首要目标发展为企业增值,内部审计的目标也具体到增加价值和提高组织运作效率。本文以上市公司内部审计相关概念和内部审计增值理论为基础,分析我国上市公司内部审计的增值作用,最后针对性地...

发布时间:2019-07-31 非审计服务与审计质量的相关性论文

摘 要: 长期以来,审计质量都被视为衡量会计师事务所审计工作的核心评价标准。随着会计师事务所行业竞争愈演愈烈,事务所对客户不仅仅提供传统的审计服务,非审计服务已然成为会计师事务所的重要经济来源。安然事件...

发布时间:2019-07-30 企业内部审计风险及防范措施论文

摘要: 现阶段,随着社会信息技术的不断发展,我国所有的组织机构都在不同程度上存在一定的风险环境。这种环境的不断扩展给我过企业内部审计管理与发展带来很大的影响,与此同时,我国企业的决策者对内部审计风险的...

发布时间:2019-07-30 医院内部审计信息化建设分析的论文

摘要: 医院在改革的过程中,需要对各个组织部分进行深化,并且伴随着计算机科学技术的迅猛发展,医院内部的各项工作也开始倾向于信息化和智能化。从当前的发展情况看,医院的信息化建设已经成为继续发展的一个必要...

发布时间:2019-07-30 医院后勤外包业务内部审计分析的论文

摘要: 近年来,医院逐渐将后勤服务中的部分业务承包给具相应资质的第三方进行经营管理,这种经营方式在一定程度上为医院节约成后勤管理成本,有利于医院后勤服务的社会化。由此,医院内部对外包项目的监督管理显得极...

发布时间:2019-07-30 浅谈内部审计风险及对策论文

摘要: 2015年以来,我国经济状况每况愈下,市场需求不断减少,市场竞争不断加剧,市场资金链时常出现断裂,使得许多企业面临严重的务危机和生存困境。在这种条件下,如何控制企业自身的务风险,保持对企业内部各项...

发布时间:2019-07-30 浅谈企业内部审计机制分析论文

摘要: 企业内部审计机制能够有效保障企业经济活动的顺利进行、企业资产的完全及企业信息的可靠和科学,同时形成对企业内部各个部门关键活动的监督和评价。本文探讨了为什么要建立企业内部审计机制,研究了企业内部...

发布时间:2019-07-30 高校基建修缮工程审计的分析论文

摘要: 近年来高校的教育规模逐年加大,给师生提供便利的同时,同时也导致了修缮工程的增加。本文从高校基建修缮工程的特点出发,分析了基建修缮工程中审计工作的存在的问题,提出了如何做好高校基建修缮工程审计的...

发布时间:2019-07-29 浅谈如何撰写专项审计论文

专项审计调查报告应包括调查依据、实施的基本情况、被调查事项的基本情况及总体评价、调查发现的主要问题、原因分析以及建议。下面是编辑老师为大家准备的如何撰写专项审计调查报告浅谈。 对于以上内容,应如何安排...

发布时间:2019-07-29 浅谈事业单位内部审计的信息化建设论文

摘要: 本文对我院内部审计信息化建设现状中出现的问题进行分析,并以此为基础,就如何推进医院信息化建设提出相应的对策。 关键词: 医院;内部审计;信息化水平 随着信息知识时代的发展,信息化系统也已经深入到了...

发布时间:2019-07-29 浅谈行政事业单位内部审计风险成因的论文

摘要: 随着现代化信息技术的深入发展,审计方式日益成熟,行政事业单位的审计能力也在不断加强,但随之而来的是新的审计风险,这种审计风险因会计信息系统的电子化也出现的新的特征,内部审计机构与审计人员应随之...

发布时间:2019-07-29 内部审计风险成因及防范策略初探论文

摘要: 随着现代化信息技术的深入发展,审计方式日益成熟,行政事业单位的审计能力也在不断加强,但随之而来的是新的审计风险,这种审计风险因会计信息系统的电子化也出现的新的特征,内部审计机构与审计人员应随之...

发布时间:2019-07-29 完善企业内部审计策略探析论文

前言: 伴随着煤炭市场经济的快速发展,市场竞争也变得更加激烈,现代企业作为市场经济的主体,要想在当前激烈的市场竞争中求得生存和发展,必须努力提高企业的经济地位。任何社会经济活动都离不开经济效益,经济效...

发布时间:2019-07-28 论审计风险的异议与协调论文

审计风险是客观存在的,是不以人们意志为转移的,只有正确理解和把握审计风险的内涵本质、成因和特征,才能积极有效地控制审计风险的扩大和蔓延。在这里,统一对审计风险的认识,找出他们的分歧点,使注册会计师、法...

发布时间:2019-07-28 浅谈《周易》对审计人的启示论文

《周易》历来受到人们的重视,被尊为群经之首,并对我国哲学社会科学及自然科学都产生了深远的影响。其实,《周易》告诉大家的都是最简单、最朴素的道理。现笔者结合近年来自己所学《周易》的认识,谈谈《周易》对我...