浅谈企业内部会计控制审计

时间:2020-10-28 09:46:08 审计毕业论文 我要投稿

浅谈企业内部会计控制审计

2001年6月财政部颁发了《内部控制规范——基本规范(试行)》和《内部会计控制规范——货币资金(试行)》。两个规范的发表,给的内部审计部分提出了一个重要的课题。如何使企业的内部审计部分摆脱传统的.就账审账方式,使审计向深度、广度,对被审单位内部会计控制的建立健全及有效实施进行评价,充分发挥内部审计职能有着十分重要的意义。本文仅就日常审计实践提出如下探讨。

【浅谈企业内部会计控制审计】相关文章:

1.浅谈内部审计风险控制论文

2.浅谈企业内部会计控制的现状及对策研究论文

3.浅谈消防部队内部会计控制制度建论文

4.浅谈建立内部控制审计与组织效率

5.建筑安装企业内部会计控制会计控制论文

6.企业内部控制审计风险控制论文

7.浅谈高校内部审计风险控制的论文

8.浅谈完善企业存货内部控制

9.钢铁企业内部会计控制探析论文