发布时间:2018-07-27审计部门平衡内部审计研究论文

1.财务维度 内部审计通过查找内部审计部门的漏洞,降低风险,提出问题对策,完善内部管理部门职能,降低经营成本,减少资产损失,提高经营管理水平。常用的指标有审计的成本控制情况,审计的费用支出,人均审查出违...

发布时间:2018-07-27浅述财务收支审计的管理要点论文

一、引言 对于财务收支审计,就是按照财经规章与企业的财务规章,针对企业自身财务方面的合法性、真实性进行审计,其目的就是审计企业在一段时间内的财务收支情况,通过对企业财务的审计,就能够了解企业的发展状况...

发布时间:2018-07-27浅析建筑企业内部审计与财务风险管理论文

在经济全球化的今天,日新月异的科学技术推动着社会向前发展,经济的快速给建筑行业发展带来了一个巨大的发展空间,在市场经济体制条件下,以往的建筑工程企业内部审计与财务风险的管理水平已经无法适应当今社会的发...

发布时间:2018-07-26关于会计审计的财务管理促进作用论文

摘要 :伴随着我国市场经济的快速发展和各项制度的不断完善,企业也随之做出了调整以适应新形势下的市场环境氛围。企业为了提高经济效益在激烈的市场竞争中取得优势不断完善自身的管理制度,尤其是财务管理制度,通...

发布时间:2018-07-26浅析加强医院内部审计对于促进医院财务管理的意义论文

医院的财务管理工作是医院管理工作中的一个重要环节,对医院经济效益以及正常运转都有重要的影响。但是医院的财务管理工作又区别于公司的财务管理工作,公司的财务管理人员一般是由公司的专业会计担任,是为了取得更...

发布时间:2018-07-26关于大数据时代内部审计的财务风险管理应用的论文

摘要 :近年来,企业的内部审计所面向的数据来源多样、类型多样、格式多样,随着企业规模的逐渐扩张与商业活动的日益频繁,内部审计所涉及的信息丰富程度不断提高,企业的财务风险管理同样面临着大数据的机遇与挑战...

发布时间:2018-07-26基于公安系统日志的安全审计平台软件研究与实现论文

第一章 引言 1.1 研究背景 随着近几年公安信息化建设的大力推进,不论从系统硬件设施和软件资源上都有了实质上的飞跃。通过对各个警种的信息化投入,公安业务已经逐步实现了从传统业务模式转变为信息化模式,所有业...

发布时间:2018-07-26浅析政府绩效审计的意义、方式和方法的论文

随着社会不断发展,政府绩效审计的重要性越来越突出,其通过对被审计企业进行监管、评价,并提出相关建议,帮助企业及时解决存在的各种问题,从而促进其更好发展,这样才能更维护社会稳定。在实际情况中,政府绩效审...

发布时间:2018-07-26浅析企业内部审计质量的影响因素研究性论文

审计质量决定审计工作的成败,同时也对审计事业的发展与创新起着重要作用。因此企业内部审质量的提高是一项意义重大的研究课题。随着经济的发展,内部审计质量引起了企业更多的关注,内部审计质量越高其作用的发挥就...

发布时间:2018-07-25浅析中小企业内部审计外包问题的论文

一、研究背景 (一)研究现状。目前,中小企业发展状况还较为良好,但是也有一些已经暴露出来的问题。企业要求得发展,除了要扩大销售,提高收益外,还必须从内部出发,发现并解决自身缺陷,降低现有成本,提高中小企...

发布时间:2018-07-25浅析开展财政决算草案审计的研究分析论文

审计署在“十二五”审计工作发展规划中首次提出了在2012年底建立决算草案审计制度,但此项工作地方审计机关并未广泛开展。2015年,新预算法第七十七条规定:“县级以上地方各级政府的财政部门编制本级决算草案, 经...

发布时间:2018-07-25浅析我国政府绩效审计研究述评论文

一、引言 现代政府绩效审计(Performance Au?dit)诞生于20世纪40年代的英美等国,它是审计部门独立开展的对政府公共部门的监督活动。20世纪70年代新公共管理运动在世界范围内引发了对政府责任和工作绩效的广泛关注...

发布时间:2018-07-25事业单位内部审计的论文

第一篇:企事业单位内部审计独立性 一、内部审计独立性制约因素分析 (一)相关法律法规制度不完善 中国目前针对审计工作的相关法律法规主要是《中华人民共和国审计法》,但是具体到内部审计工作,目前只有审计署颁...

发布时间:2018-07-25关于浅析审计项目计划管理论文

作为国家治理的重点所在,国家审计主要是利用国家权力发挥制约监督作用,保证国家经济的良性发展,审计项目计划管理必须加强规范化的建设,按照科学化、规范化的要求进行,但是当前审计项目计划管理中仍存在诸多问题...

发布时间:2018-07-25浅析网络财务审计的安全措施的论文

一、网络财务审计的概念 网络是一个互相交流的平台,每个人可以自由的上传和下载资料,网络技术是通过互联网将分散的资源融为有机整体,从而实现共享和交流的功能平台。这种资源涵盖了所有的范围,从各种硬件到软件...

发布时间:2018-07-24内部审计论文建筑单位内部审计思路研讨的论文

企业责任审计主要是监督检查公司高级管理人员和主要负责人的履职情况。重点审查高管人员在职期间企业的日常经营活动情况、指标完成情况、内部控制的运行情况以及高管自身的收入和法律法规遵循情况等。经济责任审计的...

发布时间:2018-07-24质量控制下的内部审计论文

一、加强内部审计质量控制的重要意义 (一)促进企业内部审计事业发展 随着内部审计质量控制的不断提高,内部审计也在不断地发展完善,因此如果想给企业内部审计的发展带来积极的作用,强化内审质量控制,提高内审质...

发布时间:2018-07-24生态环境审计中的问题及对策论文

摘要 :本文以生态文明建设,发展低碳经济为背景,通过阐述环境审计基本概念,分析了我国政府环境审计存在的诸如环境法律法规不完善,环境审计条件不成熟、环境审计结果执行机制有弊端等问题,并从国家宏观规划、行...

发布时间:2018-07-24教育集中核算下内部审计工作效率的提升策略研究论文

在现代教育系统中实行会计集中核算是财务管理中一项非常重要的内容,也是会计核算发生的一项重大变革,这一变革使会计集中核算完全符合国际财务管理的发展趋势,是将监督管理和会计服务进行融合,建立起的一个全新的...

发布时间:2018-07-24邮储银行风险管理内部审计论文

一、内部审计与风险管理的整合理论 (一)内部审计在风险管理中的重要性 国际内部审计师协会在《内部审计实务标准》中对内部审计在组织风险管理中的重要性做了总体描述:内部审计部门应该监督、评价组织风险管理体系...